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黄河旋风

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)30.8320.1725.0422.9334.9640.2835.9432.6932.9933.0226.7930.88
销售净利率(%)1.62-40.011.44-7.8910.7315.6515.1313.4513.4613.62-6.823.72
ROE(平均)(%)1.33-26.440.89-4.906.787.887.939.689.898.79-4.472.18
ROE(摊薄)(%)1.32-30.460.93-5.236.587.616.089.289.478.45-5.371.40
ROA(%)0.42-9.400.35-2.143.444.544.384.705.004.87-1.471.62
ROIC(%)0.52-11.700.47-2.894.335.434.915.415.755.62-1.851.79

现金能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)616.73483.211242.61826.171242.881006.061424.44584.60585.52684.78882.32869.70
自由现金流(百万元)361.92-53.75-965.39-533.70-1227.49-797.27-949.02-157.25-142.05-304.11-483.68-476.81

成长能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)8.24-15.90-7.97-0.0234.0829.989.326.7923.9323.223.6911.17
净利润增长率(%)-104.39-2610.04-116.44-169.91-8.0634.4922.936.7022.4930.78-601.77-289.15
净资产增长率(%)1.34-23.35-7.53-12.126.377.4387.678.909.308.32-7.068.63

偿还能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
流动比率0.580.610.660.761.110.781.060.880.951.610.740.90
速动比率0.460.470.510.560.910.660.870.570.571.070.580.67
资产负债率(%)69.5267.7261.4359.3553.2544.1740.3851.5151.2647.3862.2554.60

营运能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)3.622.592.252.262.332.283.245.016.808.272.613.86
存货周转率(次)2.292.422.282.613.473.332.442.011.881.662.612.44
总资产周转率(次)0.260.230.260.290.320.290.290.350.370.360.270.30
三项费用占比(%)20.9123.3119.6719.3119.3919.8817.7316.5318.2718.6920.5219.37