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郑州煤电

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)33.9211.9725.1534.3334.9713.272.085.888.4410.7528.0718.08
销售净利率(%)-0.25-30.90-21.978.1114.96-5.88-5.000.831.032.81-6.01-3.63
ROE(平均)(%)-12.67-41.42-30.074.5620.44-20.09-14.221.551.2316.00-11.83-7.47
ROE(摊薄)(%)-13.59-52.16-33.544.5118.97-22.25-15.821.481.1312.74-15.16-9.85
ROA(%)-1.54-6.77-7.041.275.72-5.78-4.850.560.424.92-1.67-1.31
ROIC(%)-2.37-9.84-10.171.868.23-8.41-8.020.940.648.22-2.46-1.89

现金能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)64.437.33141.1426.90495.58192.677.7416.2379.88732.06147.08176.40
自由现金流(百万元)-21.99-121.59-269.45712.8339.02695.47-305.19-324.58275.07-259.2367.7642.04

成长能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)15.00-21.97-25.58-15.79-39.57-21.20-38.47-5.142.0429.20-17.58-12.15
净利润增长率(%)-77.232.41-704.64-75.70-199.6315.71-973.7443.92-89.43253.04-210.96-180.53
净资产增长率(%)-12.59-34.15-18.762.2916.88-17.71-18.4510.5518.7768.58-9.271.54

偿还能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
流动比率0.480.550.670.770.710.710.630.710.700.490.640.64
速动比率0.460.520.640.730.650.670.590.650.650.440.600.60
资产负债率(%)81.3182.2471.5765.6260.8865.2859.9753.6256.6958.5772.3265.58

营运能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)2.261.651.922.633.287.3312.0229.7786.48162.852.3531.02
存货周转率(次)8.068.569.5610.1812.1228.7638.8264.4768.0815.469.7026.41
总资产周转率(次)0.230.200.270.400.520.871.071.741.982.420.320.97
三项费用占比(%)31.228.3622.116.9213.167.426.935.345.56.0922.3514.30