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如意集团

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)28.4526.8926.2224.7021.1518.1915.9921.6919.1013.5825.4821.60
销售净利率(%)-0.76-0.043.978.416.993.622.89-0.310.410.253.712.54
ROE(平均)(%)0.040.191.833.852.832.072.52-0.270.360.301.751.37
ROE(摊薄)(%)0.040.191.813.802.801.322.50-0.270.360.301.731.29
ROA(%)0.020.100.992.111.571.030.91-0.100.130.110.960.69
ROIC(%)0.030.131.212.561.801.161.02-0.110.160.141.150.81

现金能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)1.6721.2447.17126.49187.99129.16241.966.722.192.1076.9176.67
自由现金流(百万元)-264.39124.10-278.89-34.45-58.80265.54119.8362.326.2664.86-102.490.64

成长能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)-12.27-31.64-13.3911.2831.6952.972.48-1.66-27.2626.15-2.873.83
净利润增长率(%)-80.55-89.43-51.3539.59116.4591.41-1056.42-174.9017.73-81.89-13.06-126.94
净资产增长率(%)1.540.281.892.871.96262.322.25-0.350.300.331.7127.34

偿还能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
流动比率0.761.081.031.611.751.870.801.091.071.051.251.21
速动比率0.430.820.751.261.411.590.590.690.600.560.930.87
资产负债率(%)41.3543.4743.2443.1242.3643.8564.2264.0761.8362.6642.7151.02

营运能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)1.030.901.552.212.713.112.131.962.433.611.682.16
存货周转率(次)0.901.021.381.641.892.211.410.950.951.561.371.39
总资产周转率(次)0.140.160.240.280.260.290.310.320.330.450.220.28
三项费用占比(%)22.2625.2417.114.2514.514.6915.5917.8418.2413.3118.6717.30