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英力特

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)9.6213.8413.4614.9518.1820.3414.2516.9114.5412.1814.0114.83
销售净利率(%)0.193.562.451.354.756.881.752.712.811.122.462.76
ROE(平均)(%)0.162.591.920.953.173.861.071.902.841.651.762.01
ROE(摊薄)(%)0.162.581.911.023.133.791.061.892.811.131.761.95
ROA(%)0.142.231.640.822.753.390.951.572.150.821.521.65
ROIC(%)0.162.591.920.953.173.861.071.782.450.951.761.89

现金能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)12.904.4419.0732.506.609.606.4134.3010.9626.3915.1016.32
自由现金流(百万元)134.5583.78-100.05158.44362.29190.40111.12450.71257.57182.05127.80183.09

成长能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)17.38-6.335.041.1223.13-5.88-12.25-29.460.71-2.858.07-0.94
净利润增长率(%)-93.8436.2490.24-71.22-15.01269.54-43.18-32.10153.57-70.92-10.7222.33
净资产增长率(%)-1.470.971.01-11.413.123.650.910.872.38166.63-1.5616.67

偿还能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
流动比率3.993.723.342.663.172.742.281.630.991.153.382.57
速动比率3.633.443.102.222.672.161.851.070.790.553.012.15
资产负债率(%)13.0313.9313.7715.6613.3213.0611.1510.6322.7426.0813.9415.34

营运能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)699.69104.25107.011466.5320686.213360.111275.0580.2145.1133.674612.742785.78
存货周转率(次)15.9615.2611.667.997.196.939.7910.229.976.9611.6110.19
总资产周转率(次)0.740.630.670.600.580.490.540.580.760.740.640.63
三项费用占比(%)7.026.58.5610.239.3710.6311.0711.429.4610.468.349.47