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东旭光电

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)9.917.7316.2117.7520.8430.1439.7844.9756.0351.2514.4929.46
销售净利率(%)-50.82-49.27-6.678.0411.1818.9929.9542.4243.9530.94-17.517.87
ROE(平均)(%)-10.69-11.59-3.596.826.566.7912.7814.3811.9045.69-2.507.90
ROE(摊薄)(%)-11.35-12.28-3.686.655.645.589.2613.686.3536.40-3.005.62
ROA(%)-4.40-5.06-1.613.093.053.286.438.196.6611.71-0.993.13
ROIC(%)-7.64-8.10-2.384.373.973.787.118.627.0214.94-1.963.17

现金能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)247.863791.57902.485397.732164.42828.35539.901139.622254.60704.022500.811797.06
自由现金流(百万元)1067.50-1750.26-5005.80-5009.48-898.65561.701240.23-1183.68-4091.82-1171.01-2319.34-1624.13

成长能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)-20.10-57.77-40.8362.73151.2048.41116.95130.0019.64645.9019.05105.61
净利润增长率(%)-17.71198.07-152.7724.0840.63-6.5150.60138.46158.871103.8818.46153.76
净资产增长率(%)-11.02-10.64-4.625.1739.1955.15122.4710.721383.3468.593.62165.83

偿还能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
流动比率1.001.111.381.672.253.812.593.398.152.341.482.77
速动比率0.941.031.241.542.013.512.273.187.792.101.352.56
资产负债率(%)58.6055.8654.0553.9552.6450.7349.4448.0634.9775.5955.0253.39

营运能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)0.660.691.292.533.625.125.532.711.232.661.762.60
存货周转率(次)2.461.973.575.523.621.982.082.911.752.443.432.83
总资产周转率(次)0.090.100.230.400.300.180.230.200.170.640.220.25
三项费用占比(%)40.8233.6712.486.069.2511.9816.3713.3411.9610.1920.4616.61